به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ مجمععمومی عادی سالانه پتروشیمی شازند اراک با حضور ۸۴.۷درصدی سهامداران برگزار شد و در مهمترین تصمیم، تقسیم سود نقدی ۱۱۰۰ریالی به ازاء هر سهم به تصویب رسید. در این نشست مدیران شرکت ضمن تشریح عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ از رشد ۲۲درصدی درآمد، افزایش ۱۱۱درصدی سرمایه و برنامه اجرای افزایش سرمایه جدید طی سه ماه آینده خبر دادند؛ عملکردی که در سایه کاهش تولید و افزایش شدید هزینه خوراک و انرژی رقم خورده است.
در این مجمع همچنین اعلام شد سرمایه شرکت پس از دوازدهمین افزایش سرمایه؛ از ۸۰۶ میلیارد تومان به یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۱۱۱ درصدی از محل سود انباشته است. مدیریت شرکت نیز از برنامهریزی برای اجرای افزایش سرمایه جدید حداکثر تا سه ماه آینده خبر داد.
مدیرعامل پتروشیمی شازند در ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: میزان تولید شرکت به یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۹۵تن رسیده است. به گفته وی تولید مجتمع بدون احتساب بنزین نسبت به سال قبل ۷درصد کاهش یافته و با احتساب افت تولید بنزین ناشی از توقف شش ماهه صادرات به افغانستان، میزان کاهش تولید کل مجتمع به ۱۲.۵درصد رسیده است.
وی انجام تعمیرات اساسی (اورهال) و توقف ۳۵روزه تولید، توقف صادرات بنزین به افغانستان و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی را مهمترین عوامل کاهش تولید عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند در ادامه با بیان اینکه با وجود افت تولید، عملکرد مالی شرکت روندی صعودی داشت، گفت: بر اساس گزارش ارائه شده در مجمععمومی، درآمد عملیاتی پتروشیمی شازند با رشد ۲۲درصدی به حدود ۴۹هزار میلیارد تومان رسید. همچنین سود عملیاتی از مرز ۳هزار میلیارد تومان عبور کرد و سود خالص نیز به حدود ۳.۳هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: با این حال حاشیه سود عملیاتی شرکت ۶.۳درصد و حاشیه سود خالص ۷درصد اعلام شد؛ ارقامی که نشان میدهد با وجود رشد درآمدهای ریالی، سودآوری همچنان تحت فشار افزایش هزینهها قرار دارد.
به گفته وی بررسی عملکرد شرکت نشان میدهد که بخش عمده رشد درآمد ناشی از افزایش نرخ فروش و تورم بوده و نه افزایش ظرفیت تولید یا رشد حجم فروش؛ موضوعی که همچنان یکی از چالشهای اصلی سودآوری این مجتمع پتروشیمی محسوب میشود.
مدیرعامل شازند همچنین گفت: در بخش بهای تمام شده نیز مواد اولیه با سهم ۷۴درصدی بیشترین وزن را در هزینههای تولید به خود اختصاص دادهاند. پس از آن سربار با ۲۴درصد و دستمزد مستقیم با ۲درصد قرار دارند. در میان خوراک مصرفی نیز نفتا با سهم ۶۸درصدی اصلیترین ماده اولیه شرکت است و پس از آن رافینت، پنتان و پروپیلن قرار دارند.
بر اساس این گزارش بزرگترین تأمینکنندگان خوراک در سال ۱۴۰۴ شامل پالایشگاه اصفهان با سهم ۲۷درصد، پالایشگاه امام خمینی شازند با ۱۶درصد و واردات از عراق با ۱۲درصد بودهاند.
همچنین متوسط نرخ خرید هر تن نفتا در سال ۱۴۰۴ به ۴۲میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل ۴۰درصد افزایش داشته است. متوسط نرخ گاز مصرفی شرکت نیز ۱۱۷درصد رشد کرده که فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کرده است.
معاون مالی پتروشیمی شازند نیز در این مجمع، مهمترین ریسکهای پیشروی شرکت را قیمتگذاری غیرقابل پیشبینی خوراک و سوخت، تبعیض میان مجتمعهای خوراک مایع و گازی، وابستگی بخشی از درآمدهای ارزی به بازار افغانستان، فرسودگی تجهیزات و بحران آب عنوان کرد و تأکید داشت: تداوم سودآوری شرکت بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاستهای کلان صنعت پتروشیمی وابسته است.
عملکرد پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۴ اگرچه با کاهش تولید همراه بود، اما مدیریت شرکت توانست با اتکاء به مدیریت مالی، رشد نرخ فروش و کنترل نسبی هزینهها، سودآوری را حفظ کند. اکنون اجرای افزایش سرمایه جدید، اصلاح سیاستهای خوراک، توسعه پروژههای بهرهوری و کاهش ریسکهای عملیاتی، مهمترین عواملی هستند که میتوانند مسیر ارتقاء جایگاه عملیاتی و مالی این شرکت را در سالهای آینده هموار کنند.
معصومه صالحی





















