اخبار ویژه |
صنعت-معدن-تجارت

کد خبر: 312463

تاریخ: 1404/08/04

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
صنعت-معدن-تجارت

کد خبر: 312463

تاریخ: 1404/08/04

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر

نیم‌سال درخشان فولادهرمزگان در تنگنای انرژی و تورم؛ عبور هوشمندانه هرمزگان از گرداب هزینه‌ها

photo_2025-10-26_14-54-39
در میانه طوفان تمام‌عیار، از شکاف قیمت‌های انرژی تا تورم افسارگسیخته نهاده‌های تولید، که بر صنعت فولاد ایران می‌وزد، یک شرکت نه تنها کشتی خود را به سلامت از امواج عبور داده، که با سرعتی حیرت‌انگیز در حال پیشروی است.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان؛ شرکت فولاد هرمزگان، از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه، در شش ماهه نخست امسال نشان داده که چگونه می‌توان با مدیریت هوشمند نقدینگی و تمرکز بر بازار داخلی، حتی زمانی که بهای تمام‌شده ۵۷ درصد جهش می‌کند، سود خالص را ۴۴ درصد افزایش داد. این پیروزی، تنها یک موفقیت مالی نیست، بلکه نقشه راهی است برای دیگر شرکت‌های صنعتی که در گرداب ریسک‌های سیستماتیک دست و پا می‌زنند.

در بحبوحه فشار هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود فولادی‌ها که ناشی از ناترازی انرژی و جهش قابل توجه قیمت نهاده هاست، فولاد هرمزگان از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه، عملکرد درخشانی از خود ثبت کرده است. این شرکت توانسته با رشد ۴۸ درصدی فروش در شش ماه ابتدایی امسال، سود خالص خود را با ۴۴ درصد رشد از یک به ۱.۵ همت افزایش دهد. این اتفاق با وجود رشد ۵۷ درصدی بهای تمام شده و هزینه‌های اداری فروش رخ داده اما مدیریت نقدینگی در هرمز و نصف شدن هزینه‌های مالی، گام مهمی در ثبات بخشی به سود خالص شرکت بوده است؛ شرکتی که طرح‌های توسعه مهمی از جمله ستاره سیمین هرمز را در دل خود دارد و یکی از زیرمجموعه‌های استراتژیک فولاد مبارکه در بهبود سهم صادراتی گروه محسوب می‌شود.

پیشرانی در تأمین اسلب کشور
فولاد هرمزگان با فروش بیش از ۴۶۳ هزار تن اسلب در داخل، پیشران اصلی تأمین این محصول در کشور با سهم ۴۶ درصدی است و با توجه به حضور پررنگ در بورس کالا، ۵۲ درصد از عرضه‌های اسلب بورس کالا را به خود اختصاص داده است.

این شرکت در بخش تولید نیز جزو بزرگان طبقه بندی شده و ۷ درصد از فولاد کشور را پس از بزرگانی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن و فولاد کاوه جنوب در رتبه ۵ کشور تولید می‌کند. سهم تولید هرمزگان در سال گذشته ۵.۲ بود و اکنون بالاتر از ۵ سال اخیر خود به عدد ۷ درصدی رسیده است.

فارغ از عملکرد قابل توجه هرمزگان، در تصویر ذیل تفاوت فاحش رتبه اول (فولاد مبارکه) با رتبه‌های بعدی در فروش فولاد در کشور را مشاهده می‌کنیم که فولاد مبارکه ۲.۵ برابر فولاد خوزستان، فروش وزنی دارد. البته این فروش با راه اندازی نورد گرم دو به محصولات ویژه تبدیل خواهد شد و ارزش افزوده بالایی برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد.

بر اساس اعلام شرکت، تولید در شش ماهه ابتدایی به ۷۴۱ هزار تن رسیده است که این عدد برای مدت مشابه ۱۴۰۳ برابر با ۵۶۱ هزار تن و برای مدت مشابه سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۵۲ هزار تن بوده است و هرمز با وجود همه مشکلات، میدان تولید را خالی نکرده و عددی فراتر از ۵ سال اخیر تولید کرده است.

در قسمت فروش نیز به همین منوال پیش رفته و شرکت با وجود رکود داخلی و وضعیت متلاطم بازار جهانی توانسته ۷۴۰ هزار تن فروش ثبت کند که این عدد بالاتر از مدت مشابه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ است. میزان ۴۶۶ هزار تن از اسلب تولیدی، در داخل فروش رفته که ۴۹ درصد فراتر از مدت مشابه سال قبل است. در بخش صادرات نیز ۲۷۴ هزار تن اسب صادر شده که عدد آن ۱۰۰۰ تن بیشتر از سال قبل بوده است. افت قیمت‌های جهانی، سرکوب نرخ ارز مبادله و کنترل قیمت پایه عرضه‌ها در بورس کالا منجر شده که میزان ریالی فروش به اندازه متناسب خود رشد نکند و برای شرکت عدم النفع ایجاد شود.

مدیریت نقدینگی با روش‌های نو
کاهش موجودی گندله از جمله استراتژی‌های موفق هرمزگان برای مدیریت سرمایه در گردش و کاهش نیاز به تأمین مالی در طول دوره بوده است. این شرکت با این استراتژی و همچنین کاهش هزینه‌ها موفق شده هزینه مالی خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نصف کند و همچنین اعلام کرده در برآورد خود تا پایان سال، این عدد با نسبت فعلی باقی مانده و به عدد ۱.۱ همت برسد.

تحلیل حساسیت بر اساس نرخ‌های متنوع تختال صادراتی و دلار، نشان می‌دهد که فروش شرکت تا پایان امسال بر اساس تغییر هر یک از دو متغیر، به چه صورت خواهد بود. عدد منطقی با فرض دلار ۷۵۰۰۰ تومانی و تختال ۴۰۰ دلاری، عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

سود شرکت نیز بر این اساس، عدد ۲۳۵ ریال برآورد می‌شود.

فولاد هرمزگان در گزارش تفسیری مدیریت خود پیش بینی نیمه دوم امسال را با این شرح انجام داده است: فروش ۲۲.۸ همت، بهای تمام شده ۲۰ همت و سود خالص ۱.۸ همت. بر این اساس، با فرض وقوع، فروش شرکت نسبت به سال قبل ۵۰ درصد و سود خالص ۸۴ درصد رشد خواهد یافت و در مجموع، نیمه دوم سال وضعیت به مراتب بهتر از نیمه اول سال خواهد بود.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

آلومینای ایران در مسیر کاهش اثر ناترازی انرژی؛ اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های پایداری تولید در سال ۱۴۰۵

طرح دو گانه‌سوز کردن واحد تکلیس با هدف جلوگیری از توقفات ناشی از محدودیت گاز و حفظ ظرفیت تولید آلومینا از دو مسیر به‌ صورت موازی در حال بررسی است. در مسیر نخست امکان استفاده از مازوت در کوره‌های تکلیس توسط شرکت‌های متخصص در حال بررسی فنی است و در مسیر دوم احداث واحد SNG و استفاده از این فناوری برای تأمین سوخت جایگزین در دست بررسی قرار دارد. پس از تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی؛ مناسب‌ترین گزینه برای اجرا انتخاب خواهد شد.

آلومینای ایران در مسیر توسعه هدفمند؛ از رفع گلوگاه‌ها تا تبدیل ظرفیت‌های بلااستفاده به پروژه‌های جدید

پس از واگذاری سهام مدیریتی شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی و تغییر در ترکیب هیات‌مدیره و مدیران آن با هدف ایجاد مسیر مشخص برای توسعه، افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء‌ بهره‌وری، فرآیند شناسایی، بررسی و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای را با مشارکت بخش‌های مختلف شرکت در دستور کار قرار داده است.

افتتاح فولادسازی شادگان و ابرپروژه زیست‌محیطی ویند فنس فولاد خوزستان در هفته دولت

همزمان با هفته دولت، گروه فولاد خوزستان دو پروژه مهم صنعتی و زیست‌محیطی شامل کارخانه فولادسازی شادگان و ابرپروژه «توری باد» (Wind Fencing) را با حضور مقامات ارشد کشوری برای توسعه ظرفیت‌های تولید و کنترل آلاینده‌های معدنی به بهره‌برداری می‌رساند.